Audit Office
The Audit Office provides independent advisory and assurance services to management and the Board. This includes audits, reviews, and evaluations of the Authority’s program and administrative control systems to determine if they are operating in accordance with management’s instructions, policies, and procedures to support strategic goals and objectives.
Internal audits strengthen the Authority’s ability to create, protect, and sustain value by providing the Board and management with independent, risk-based, objective assurance, advice, insight, and foresight.
The Audit Office may perform:
- Performance Audits
- Compliance Audits
- Contract Compliance Audits
- Information Technology Audits
- Audit Follow-Ups
- Advisory Services
- Investigations
Audit Standards
The Audit Office adheres to the following professional standards:
- Government Auditing Standards – Also known as Generally Accepted Government Auditing Standards, (GAGAS), or the Yellow Book, issued by the Comptroller General of the United States, Government Accountability Office (GAO). Audits of federal funds are conducted in accordance with GAGAS.
- Global Internal Audit Standards – Also known as the Red Book, issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Other professional standards as recommended or required by the Office of Audits and Evaluations (Department of Finance), the California State Auditor and/or other State control agencies that may be applicable.
External Peer Review
To comply with both the Government Auditing Standards and the Global Internal Audit Standards, audit organizations are required to have an external peer review at least once every three years. The peer review determines whether an internal quality assurance system is in place and operating effectively. This provides reasonable assurance that established policies and procedures as well as appropriate auditing standards are followed. Most recent peer review cho period February 1, 2020 through January 31, 2023: Thư quản lý Văn phòng đánh giá-kiểm toán đồng đẳng độc lập và Báo cáo cuối cùng Văn phòng Kiểm toán-Đánh giá Đồng đẳng Độc lập.
Audit Reports
Most recent reports presented at the Finance & Audit Committee meetings.
Ngày 9 tháng 10 năm 2025
- Báo cáo tuân thủ hợp đồng (HNTB)
- Biên bản ghi nhớ trước khi trao giải cho Hợp đồng mua sắm Kỹ thuật quyền đi lại I
Ngày 10 tháng 7 năm 2025
- Kiểm toán thay đổi hợp đồng thiết kế xây dựng
- Biên bản ghi nhớ kết quả trước khi trao giải HSR 24-36 (Dịch vụ môi trường quản lý tài sản)
- Đánh giá Chương trình Cải thiện Đảm bảo Chất lượng FY24/25
Ngày 6 tháng 3 năm 2025
- Đánh giá tỷ lệ thanh toán của Bakersfield Extension FY 24/25
- Đánh giá tỷ lệ thanh toán từ Burbank đến Anaheim năm tài chính 24/25
- Kiểm toán tuân thủ hợp đồng HSR #13-44
Ngày 7 tháng 11 năm 2024
Ngày 26 tháng 9 năm 2024
- Kết quả trước khi trao giải HSR 23-42 (Đánh giá viên an toàn độc lập)
- Báo cáo kiểm toán chương trình doanh nghiệp nhỏ
Ngày 27 tháng 6 năm 2024
TÀI NGUYÊN
- Audit Office Presentations
- AASHTO Guide to help A&E firms working on government projects follow fair and consistent rules when reporting their costs and expenses:
- Did you find what you were looking for? Let us know.