Audit Office
The Audit Office provides independent advisory and assurance services to management and the Board. This includes audits, reviews, and evaluations of the Authority’s program and administrative control systems to determine if they are operating in accordance with management’s instructions, policies, and procedures to support strategic goals and objectives.
Internal audits strengthen the Authority’s ability to create, protect, and sustain value by providing the Board and management with independent, risk-based, objective assurance, advice, insight, and foresight.
The Audit Office may perform:
- Performance Audits
- Compliance Audits
- Contract Compliance Audits
- Information Technology Audits
- Audit Follow-Ups
- Advisory Services
- Investigations
Audit Standards
The Audit Office adheres to the following professional standards:
- Government Auditing Standards – Also known as Generally Accepted Government Auditing Standards, (GAGAS), or the Yellow Book, issued by the Comptroller General of the United States, Government Accountability Office (GAO). Audits of federal funds are conducted in accordance with GAGAS.
- Global Internal Audit Standards – Also known as the Red Book, issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Other professional standards as recommended or required by the Office of Audits and Evaluations (Department of Finance), the California State Auditor and/or other State control agencies that may be applicable.
External Peer Review
To comply with both the Government Auditing Standards and the Global Internal Audit Standards, audit organizations are required to have an external peer review at least once every three years. The peer review determines whether an internal quality assurance system is in place and operating effectively. This provides reasonable assurance that established policies and procedures as well as appropriate auditing standards are followed. Most recent peer review համար period February 1, 2020 through January 31, 2023: Կառավարման նամակ Անկախ գործընկերների վերանայման-աուդիտի գրասենյակ և Վերջնական հաշվետվություն Անկախ գործընկերների վերանայման-աուդիտի գրասենյակ.
Audit Reports
Most recent reports presented at the Finance & Audit Committee meetings.
2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին
- Պայմանագրի համապատասխանության զեկույց (HNTB)
- Ճանապարհի իրավունքի ինժեներական I պայմանագրային գնումների նախնական հուշագիր
2025 թվականի հուլիսի 10-ին
- Նախագծման, կառուցման և պայմանագրերի փոփոխության պատվերի աուդիտ
- HSR 24-36 Մրցանակաբաշխությունից առաջ արդյունքների հուշագիր (Գույքի կառավարման միջավայրի ծառայություններ)
- 2024/25 ֆինանսական տարվա որակի ապահովման բարելավման ծրագրի գնահատում
6 մարտի, 2025 թ
- Bakersfield Extension FY 24/25 Billing Rate Review
- Burbank to Anaheim FY 24/25 Billing Rate Review
- HSR #13-44 Պայմանագրի համապատասխանության աուդիտ
Նոյեմբերի 7, 2024
26 սեպտեմբերի, 2024թ
- HSR 23-42 նախնական մրցանակաբաշխության արդյունքներ (անվտանգության անկախ գնահատող)
- Փոքր բիզնեսի ծրագրի աուդիտի հաշվետվություն
27 հունիսի, 2024թ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
- Audit Office Presentations
- AASHTO Guide to help A&E firms working on government projects follow fair and consistent rules when reporting their costs and expenses:
- Did you find what you were looking for? Լet us know.